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后勤计财+财务制度学习及应用+2016年1月31日

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众城恒盛-董晨晨 发表于 2016-1-25 17:24:41 | 只看该作者
⑤、 支付现金时原则上由收款人当面签收,否则需有收款人的有效委托书方能代收代转。为避免嫌疑,原则上本公司经办人不得接受委托。  
⑥、 出纳人员必须每天核对现金数额,检查库存现金情况,要保证现金的账存与实际库存相符,严禁以白条抵充库存,严禁挪用库存现金。会计人员应定期检查出纳的库存现金是否与账存相符。发现库存现金的长余或短缺,应立即作出记录,及时查明原因并向领导报告。
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众城恒盛-吕晓琴  楼主| 发表于 2016-1-23 10:57:40 | 只看该作者
代发工资款,经办人填写代发工资申请表,部门主管审核工资表,将工资表,银行卡号和持卡人姓名核对一致签字,交于出纳支付工资,当天发放成功,附支付回单,移交财务审批。如当月月末由于某些原因未付款成功的,需在代发工资申请表中备注,按实际代发工资金额审批入账。
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众城恒盛-董晨晨 发表于 2016-1-22 17:32:27 | 只看该作者
③、 所收付的现金必须认真清点,既要点大数也要点小数。
④、 要支付现金前,必须复核用款批准手续,报销单据和报批手续,具备合符规定的手续和凭证后才予以付款。凡收付现金,必须一律开具凭证,并在发票,收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”,“现金付讫” 字样的戳记。
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众城恒盛-董晨晨 发表于 2016-1-21 17:40:57 | 只看该作者
代发工资款,经办人填写代发工资申请表,部门主管审核工资表,将工资表,银行卡号和持卡人姓名核对一致签字,交于出纳支付工资,当天发放成功,附支付回单,移交财务审批。如当月月末由于某些原因未付款成功的,需在代发工资申请表中备注,按实际代发工资金额审批入账。
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众城恒盛-吕晓琴  楼主| 发表于 2016-1-21 17:25:32 | 只看该作者
(1)正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
(3)、负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。
(4)、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。
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众城恒盛-董晨晨 发表于 2016-1-20 17:30:42 | 只看该作者
     在收付现金时必须认真详细审查现金收付凭证是否符合规定,包括:开支标准,主管人员审核、财务主管复核、经办人签章,票据是否齐全、合法,付款批准人的权限是否生效等。
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众城恒盛-吕晓琴  楼主| 发表于 2016-1-20 17:30:23 | 只看该作者
及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
(7)、主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
(8)协助财务总监做好部门内务工作,完成财务总监临时交办的其他任务。
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众城恒盛-董晨晨 发表于 2016-1-19 17:37:52 | 只看该作者
个人因公借款管理
①、出差,日常费用,购置固定资产,备用金及临时性借款:借款人应先到财务部领取借款单,详细填写借款日期,借款理由,借款金额,附请款单一份,借款人签字,500元以下财务主管审核签字方可领取,500元以上需报总经理审批。
②、 所有个人因公借款均需统一使用专用借款单,发生业务后,借款人员应及时到财务部报账,报账后多退少补,对于不办理手续者,在归还借款前不得再借款。
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众城恒盛-吕晓琴  楼主| 发表于 2016-1-19 17:28:17 | 只看该作者
)、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。
(5)、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
(6)及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
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众城恒盛-吕晓琴  楼主| 发表于 2016-1-19 17:28:06 | 只看该作者
)、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。
(5)、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
(6)及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
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